|
|
Faktúra |
196/2024
|
čistiace prostriedky MŠ Babkov
|
152,42 |
s DPH |
|
20122907
|
25.09.2024 |
Uni - Jas združenie,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lietavská Svinná - Babkov |
Mgr. et Mgr. Andrea Krčová |
riaditeľ školy |
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
služby mobilnej siete
|
37,00 |
s DPH |
|
1491660876
|
18.09.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lietavská Svinná - Babkov |
Mgr. et Mgr. Andrea Krčová |
riaditeľ školy |
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
seminárny poplatok
|
39,91 |
bez DPH |
|
118180924
|
18.09.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ s MŠ Lietavská Svinná - Babkov |
Mgr. et Mgr. Andrea Krčová |
riaditeľ školy |
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
418,45 |
s DPH |
|
20122854
|
16.09.2024 |
Uni - Jas združenie,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lietavská Svinná - Babkov |
Mgr. et Mgr. Andrea Krčová |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
EliteBook, tonery, monitor PC
|
905,12 |
s DPH |
|
20240712
|
16.09.2024 |
MicroTec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lietavská Svinná - Babkov |
Mgr. et Mgr. Andrea Krčová |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
balíček Naša Strava.sk MINI
|
36,00 |
s DPH |
|
FV112403178
|
15.09.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
ŠJ Lietavská Svinná - Babkov |
Mgr. et Mgr. Andrea Krčová |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
spracovanie miezd
|
175,00 |
bez DPH |
|
212024
|
14.09.2024 |
Mgr.V.Potočková |
ZŠ s MŠ Lietavská Svinná - Babkov |
Mgr. et Mgr. Andrea Krčová |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
108,72 |
s DPH |
|
20122853
|
13.09.2024 |
Uni - Jas združenie,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lietavská Svinná - Babkov |
Mgr. et Mgr. Andrea Krčová |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
poistenie majetku a zodpovednosti
|
88,91 |
s DPH |
|
6629463907
|
12.09.2024 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Lietavská Svinná - Babkov |
Mgr. et Mgr. Andrea Krčová |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
činnosť BOZ,PO 7/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
9202406523
|
03.09.2024 |
Gajos, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lietavská Svinná - Babkov |
Mgr. et Mgr. Andrea Krčová |
riaditeľ školy |
05.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
20241259
|
02.09.2024 |
Disig,a.s. |
ZŠ s MŠ Lietavská Svinná - Babkov |
Mgr. et Mgr. Andrea Krčová |
riaditeľ školy |
05.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
mobilná registračná služba
|
150,00 |
s DPH |
|
20240535
|
02.09.2024 |
BROS Computing, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lietavská Svinná - Babkov |
Mgr. et Mgr. Andrea Krčová |
riaditeľ školy |
05.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
služby pevnej siete
|
41,16 |
s DPH |
|
8355835339
|
02.09.2024 |
Slovak telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Lietavská Svinná - Babkov |
Mgr. et Mgr. Andrea Krčová |
riaditeľ školy |
05.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
energie - plyn
|
2 272,00 |
s DPH |
|
8669883284
|
01.09.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Lietavská Svinná - Babkov |
Mgr. et Mgr. Andrea Krčová |
riaditeľ školy |
05.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
elektr. energia
|
381,00 |
s DPH |
|
0029071944
|
01.09.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Lietavská Svinná - Babkov |
Mgr. et Mgr. Andrea Krčová |
riaditeľ školy |
05.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
stravné lístky
|
638,60 |
bez DPH |
|
3224207833
|
28.08.2024 |
fpoho.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lietavská Svinná - Babkov |
Mgr. et Mgr. Andrea Krčová |
riaditeľ školy |
30.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
korkové tabule-MŠ
|
102,28 |
s DPH |
|
1024082024
|
27.08.2024 |
BROSS TECHNOLOGY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lietavská Svinná - Babkov |
Mgr. et Mgr. Andrea Krčová |
riaditeľ školy |
27.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
spracovanie miezd
|
175,00 |
bez DPH |
|
182024
|
20.08.2024 |
Mgr.V.Potočková |
ZŠ s MŠ Lietavská Svinná - Babkov |
Mgr. et Mgr. Andrea Krčová |
riaditeľ školy |
24.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
koberce-MŠ L. Svinná
|
480,95 |
s DPH |
|
2247402103
|
19.08.2024 |
BRENO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lietavská Svinná - Babkov |
Mgr. et Mgr. Andrea Krčová |
riaditeľ školy |
19.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
splátka za telefón
|
1,58 |
bez DPH |
|
8354559416
|
19.08.2024 |
Slovak telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Lietavská Svinná - Babkov |
Mgr. et Mgr. Andrea Krčová |
riaditeľ školy |
19.08.2024 |
31.08.2024 |